Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике (Стандарт №8)




 

Все статьи дохода/расхода, признанные в течение отчетного периода, включаются в определение чистой прибыли или убытка отчетного периода, если МСФО не требует другого.

 

Отдельно отражаются:

1) статьи прибылей и убытков от обычной деятельности и чрезвычайные статьи;

2) характер и сумма каждой чрезвычайной статьи;

3) доходы и расходы от обычной деятельности, если их объ­ем иили характер имеет существенное значение для объ­яснения показателей деятельности организации за период.

 

Результат трансформации в бухгалтерской оценке должен включаться в расчет чистой прибыли или убытка. При этом име­ется два вида изменений в бухгалтерской оценке:

1) воздействующие на прибыли и убытки только того пе­риода, когда произошло изменение (например, изменение оценки суммы безнадежных долгов в текущем периоде касается только текущего периода);

2) влияющие на прибыли и убытки как периода, в котором произошло изменение, так и других последующих перио­дов (например, изменение срока полезной службы основ­ных средств). Признание изменений в отчете о прибылях и убытках производится по мере наступления соответствующих периодов.

 

Если количественное измерение объема изменений в оценках на результаты текущего периода невозможно, то раскрытию подлежит только характер изменений в оценках.

 

Фундаментальные ошибки – ошибки, наличие которых влияет на надежность финансовой отчетности, снижает ее полез­ность в глазах потребителей, значительно искажает картину фи­нансового положения предприятия

 

Причины возникновения фундаментальных ошибок:

– математические просчеты;

– неверное применение учетной политики;

– умышленное при случайное искажение данных и т.д.

 

Два подхода к исправлению фундаментальных ошибок:

1) основной подход – наиболее пред­почтительный;

2) допустимый альтернативный подход – менее желательный.

Основной подход:

1. Предполагает исправление фундаменталь­ной ошибки проводить путем последовательной корректировки начального сальдо нераспределенной прибыли.

2. Вначале пере­счет делается в том периоде, в котором ошибка была допущена, и затем соответствующие исправления вносятся в чистую при­быль или убыток каждого последующего периода.

3. Если ошибка относится к периоду, не представленному в сравнительной ин­формации финансовой отчетности, то помимо корректировки начального сальдо нераспределенной прибили самого первого из представленных периодов, необходимо произвести ретроспек­тивный пересчет в предыдущих периодах. При этом необходимость вносить исправления в ранее утвер­жденную отчетность определяется национальным законодательством.

4. Основной подход требует раскрытия следующих сведений:

1) характера фундаментальной ошибки;

2) величины исправления для текущего периода и для всех представленных предыдущих периодов;

3) величины исправления, относящегося к периодам, пред­шествующим тем, которые включены в сравнительную информацию;

4) факта повторного представления сравнительной инфор­мации либо констатации практической невозможности такого представления.

 

Допустимый альтернативный подход:

1. Позволяет учитывать величину исправления фундаментальной ошибки, допущенной в более ранние периоды, при расчете чистой прибыли или убытка только за текущий пе­риод.

2. В предыдущие периоды исправления не вносятся. Но до­полнительно можно дать информацию об исправлениях за все периоды, начиная с периода совершения ошибки.

3. При этом ме­тоде компания должна раскрывать следующую информацию:

1) характер фундаментальной ошибки;

2) величину исправления, признанного в чистой прибыли или убытке за текущий период;

3) величину исправления, включенную в каждый период, для которого представлена прогнозная информация, и сумму исправления, относящуюся к периодам, предшествующим тем, что были включены в прогнозную информацию.

4. Если представление прогнозной информации практически не­возможно, этот факт должен раскрываться.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 956; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.